Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, ж.д. ст. Дрязги, ул.Социализма дом №1.
8 (47472) 3-63-46
8 (47472) 3-63-31

Контакты

Постановление от 03.05.2023 г. №51

Дата публикации: 05.05.2023г.


 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДРЯЗГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

 УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

03.05.2023 г.                           ж. д. ст. Дрязги                                                №51

 

           О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Дрязгинский  сельсовет   Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы», утвержденная постановлением администрации

сельского поселения Дрязгинский сельсовет от 01.03.2016 г. № 16

 ( с изм. от 21.06.2017г №62, 21.03.2018г.№27, от 09.11.2018г №92; от 19.02.2019г №24, от 01.03.2019г №28, от 16.04.2019г №47, от 02.08.2019г №106, от 09.08.2019г №108, от 13.11.2019г №124, от 30.12.2019 №135, от 11.03.2020г №17,от 27.05.2020 №62, от 15.09.2020г. №91, от 25.12.2020г №116, от 25.02.2021г №15;от 14.09.2021г. №61; от 01.10.2021г. №64;от 08.09.2022г. №74;от 28.12.2022г. №119;от 22.02.2023г. №22)

 

             В целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно - целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования администрация сельского поселения Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

 

  1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Дрязгинский  сельсовет   Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы», утвержденную постановлением администрации  сельского поселения

Дрязгинский сельсовет от 01.03.2016 г. № 16 (с изм. от 21.06.2017г №62, от 21.03.2018г.№27, от 09.11.2018г №92; от 19.02.2019г №24; от 01.03.2019г.№28,от 16.04.2019г №47,от 02.08.2019г №106, от 09.08.2019г №108, от 13.11.2019г №124,от 30.12.2019 №135,от 11.03.2020г №17, от 27.05.2020 №62, от 15.09.2020г №91, от 25.12.2020 №116, от 25.02.2021г №15, от 14.09.2021г. №61;от 01.10.2021г. №64;от 08.09.2022г. №74;от 28.12.2022г. №119от 22.02.2023г. №22).

 2. Изложить текст муниципальной программы « Устойчивое развитие сельской территории-сельского поселения Дрязгинский сельсовет  Усманского муниципального района Липецкой области  на 2016-2025 годы»   в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

 

 

Глава администрации

сельского поселения

Дрязгинский сельсовет                                                      Н.Е .Павлова

 

 

 

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Дрязгинский сельсовет

от 03.05.2023г  №51                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа

 

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения

Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района

Липецкой области  на 2016-2025 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ПАСПОРТ

 

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

 на  2016 -2025 годы»

(далее Программы)

 

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Подпрограммы

1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в  2016-2025 годах".

2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".

3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".

4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".

5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах ".

6."Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах»."

 

Цель муниципальной Программы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Дрязгинский сельсовет

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных

Задачи муниципальной Программы

1.Созданий условий для повышения качества жизни населения

2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

Показатели задач

Показатель 1 задачи 1:

-Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %

Показатель 2 задачи 1:

-Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %

Показатель 3 задачи 1:

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, %

Показатель 4 задачи 1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

Показатель  задачи 2.

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций),  % к предыдущему году

Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 111462,9 тыс. руб., из них

2016 год – 7 173,8 тыс. руб.;

2017 год – 6 883,4 тыс. руб.;

2018 год – 7 212,1 тыс. руб.;

2019 год – 11 363,3тыс. руб.;

2020 год – 22 093,1 тыс. руб.

2021 год – 11 567,9 тыс. руб.;

2022 год – 15 471,9 тыс. руб.;

2023 год – 12 995,5 тыс. руб.;

2024 год – 9 764,4 тыс. руб.;

2025 год – 6 937,7 тыс. руб.

 Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы

Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году:

-показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Характеристика текущего состояния развития поселения,  формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии  поселения

                        

         В состав сельского поселения Дрязгинский сельсовет входят 3 населенных пункта: ж.д.ст.Дрязги, с.Московка, д.Чернечки.

        Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет  2005

 человек, из них ж.д.ст.Дрязги – 1682 чел., с. Московка – 301 чел., д.Чернечки – 22.

Общее число хозяйств  составляет 865 домовладений ;  из них ж.д.ст.Дрязги –607, с.Московка -  198, д. Чернечки – 60.

        Общая площадь   территории сельского  поселения составляет 5760 га, в т.ч.  земли  сельскохозяйственного назначения  4451 га.

         Связь райцентра, в том числе административного центра поселения, с селами

осуществляется по асфальтовым дорогам. 

          В советское время на территории сельского поселения, на ж.д.ст.Дрязги

был построен памятник землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны;

         - в 2010  установлен  памятник  ( надгробие) воинам Великой Отечественной войны;

         - одиночные могилы воинам – интернационалистам:

            Некрасову  Владимиру Васильевичу;

            Пономареву Дмитрию Сергеевичу;

         - в  д. Чернечки  установлен  памятник воинам погибшим в годы Гражданской  войны.

   По территории сельского поселения проходит 26,1 километров  дорог, более 20 км с твердым покрытием.

Всего улиц - 22, из них в  ж.д.ст.Дрязги - 17,  с.Московка - 4, д.Чернечки – 1.

            На территории поселения  имеются :

  1. Хозяйствующие субъекты :

-  ООО «Атланта»;

- ХПП «Усманьхлеб»;

- ЗАО «АгроГард»;

- ИП «Первеев А.М»;

2. Бюджетные учреждения :

-Центр врача общей практики;

- МБОУ СОШ ст.Дрязги;

-МБДОУ детский сад «Журавленок»;

- МБУК «Досуговый центр» в который входят: библиотека ж.д.ст.Дрязги,  библиотека с. Московка;

3. Торговые предприятия

- 2 магазина «Продукты» ИП Несмеянова С.И.  ж.д.ст.Дрязги;

- магазин «хоз . товары»  ИП Михалева Н.И  ж.д.ст.Дрязги  ;

- 2 магазина «Продукты» ИПСкачкова Л.А.,  ж.д.ст.Дрязги ;

- магазин «Продукты» ИП Михалев А.В.  ж.д.ст.Дрязги ;

- магазин «Продукты» ИП Золотухина Л.С., с.Московка;

- торговый киоск ИП  Скачкова Л.А., ж.д.ст.Дрязги;

- выездная автолавка ( ПО Усмань) д. Чернечки

          Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных    задач и достижения намеченных целей.

          Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.  

 

Основные проблемы:

      - бюджет поселения не является самодостаточным;

      - имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;

                   - наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г.Усмань, Воронеж, Липецк);

      - неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;

      - невысокая степень благоустроенности жилья.

 

          Основные риски дальнейшего развития поселения:

          - ухудшение демографической ситуации, "старение"  населения;

          -  уменьшение  доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы .

 

2) приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района  определены в Стратегическом плане социально-экономического развития   сельского поселения Дрязгинский сельсовет до 2025 года. Это:

  -    повышение качества жизни населения;

  -    развитие реального сектора экономики;

  -    развитие малого бизнеса;

              -  усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

 

Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Дрязгинский сельсовет. 

Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения (%  от числа опрошенных).

 

Для достижения указанной  цели необходимо решение следующих задач:

             1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

             2. Создание  условий для развития человеческого потенциала.

             3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.

4.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения.

 

              Результатом решения поставленных задач станет  удовлетворенность населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных

 

3) перечень подпрограмм,  сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие  подпрограммы:

              1. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения  Дрязгинский сельсовет в  2016-2025 годах".

              2. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет  в 2014-2025 годах".

             3. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения  Дрязгинский сельсовет в  2016-2025 годах".

             4. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".

            5. "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет"

            6. Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет       

 

 

Основные проблемы:

- бюджет поселения не является самодостаточным;

- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;

- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);

- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;

- невысокая степень благоустроенности жилья.

 

Основные риски дальнейшего развития поселения:

- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;

- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет до 2025 года. Это:

- повышение качества жизни населения;

- развитие реального сектора экономики;

- развитие малого бизнеса;

- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

 

Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Дрязгинский сельсовет.

 

 Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения.

 

 Для достижения указанной  цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

 

Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных.

 

Перечень подпрограмм.

        Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие  подпрограммы:

          Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".

          Подпрограмма 2. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".

           Подпрограмма 3. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".

           Подпрограмма 4. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".

            Подпрограмма 5. "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет"

            Подпрограмма 6. "Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет"      

 

    Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с  указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения  по годам реализации муниципальной программы

            Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

             Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.

              К ожидаемому  конечному результату  выполнения Программы  относится  обеспечение в 2025 году к базовому 2016 году показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных.

          Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.

           Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

           Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств  областного и федерального бюджетов.

           Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит  107373,3 тыс. руб., в том числе:

            Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в  2016-2025 годах" – 33896,1 тыс.руб;

            Подпрограммы 2."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах"- 25237,1 тыс.руб;

            Подпрограммы 3."Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах" – 47769,3 тыс.руб;

               Подпрограммы 4. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах "- 117,8 тыс.руб.

Подпрограммы 5.«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет»– 352,7 тыс.руб;

Подпрограммы 6. "Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет"- 0,28 тыс. рублей.      

 

 

              Мониторинг реализации муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Дрязгинский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы,  данных социологических опросов населения.

 

 

 

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Дрязгинский сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2014-2025 годы»

 

Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Дрязгинский сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»

                                                                                                          Таблица

 

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица

 измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

2016

год

2017 год

2018 год

2019

год

2020

год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Дрязгинский сельсовет

3

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

 

% от числа опрошенных

53,0

54,0

55,0

57,0

60,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

4

Задача 1 муниципальной программы –  Созданий условий для повышения качества жизни населения

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

 

%

80,0

80,0

80,0

80,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

6

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

 

%

70,0

70,0

75,0

75,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

7

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

 

%

45,0

50,0

55,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

75,0

75,0

8

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

200,0

210,0

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

9

Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

10

Показатель  задачи 2

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

 % к предыдущему году

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

11

Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский  сельсовет в 2016-2025 годах".

12

Задача  1 Подпрограммы1 -   Повышение качества муниципального управления

13

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

 

чел.

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

14

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

 

 

 

 

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

100

15

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский  сельсовет"

Всего, тыс.руб

1959,8

2282,6

2472,8

2528,2

2888,0

3299,7

8910,0

3151,0

2994,6

       2892,6

местный  бюджет

1926,3

2257,9

2429,6

2517,8

2873,9

3289,1

5496,6

3140,7

2984,3

  

2882,3

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

33,5

24,7

42,2

10,4

14,1

10,6

3413,4

10,3

10,3

 

10,3

16

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

1142,9

1251,4

1337,0

1201,9

1346,9

1408,0

1414,7

1450,7

1450,7

1450,7

местный бюджет

 

1251,4

1337,0

1201,9

1346,9

1408,0

1414,7

1450,7

1450,7

 

1450,7

районный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

областной бюджет

1142,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб.

 

1251,4

1337,0

1201,9

973,1

1031,0

2872,2

869,6

869,6

 

 

767,6

местный бюджет

 

813,1

874,0

838,6

973,1

1031,0

2872,2

869,6

869,6

 

767,6

18

Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

 

134,3

173,2

448,2

524,1

534,6

669,8

586,0

520,8

520,8

местный  бюджет

 

134,3

173,2

448,2

524,1

534,6

669,8

586,0

520,8

 

 

520,8

19

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

 

 

Всего, тыс.руб

15,5

20,5

20,5

22,0

22,8

22,8

22,8

24,2

 

 

 

местный бюджет

 

15,5

20,5

20,5

22,0

22,8

22,8

22,8

24,2

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по муниципальным закупкам

 

Всего, тыс.руб

 

 

 

 

 

3,0

3,0

3,0

 

 

местный бюджет

 

 

 

 

 

3,0

3,0

3,0

 

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

3,0

3,0

3,0

 

 

21

Реализация направления расходов основного мероприятия «Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения»

 

Всего, тыс.руб

 

 

 

 

 

155,6

138,0

1,0

 

 

местный бюджет

 

 

 

 

 

155,6

138,0

1,0

 

 

районый бюджет

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

155,6

138,0

1,0

 

 

22

Капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

Всего, тыс.руб

 

 

 

 

 

 

3613,4

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

220,2

 

 

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

3393,2

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

3613,4

 

 

 

23

Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинасирования с областным бюджетом»

Всего, тыс.руб

47,8

50,3

42,1

 

-

 

 

 

 

 

местный бюджет

20,9

32,6

17,5

 

-

 

 

 

 

 

районный бюджет

26,9

17,7

34,7

 

-

 

 

 

 

 

областной бюджет

47,8

50,3

42,1

 

-

 

 

 

 

 

24

Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом»

Всего, тыс.руб

12,5

13,0

24,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

16,5

16,5

местный бюджет

5,9

6,0

6,5

6,8

4,9

4,9

5,6

0,8

0,8

 

0,8

районный бюджет

6,6

7,0

7,5

7,7

10,1

10,6

10,4

10,3

10,3

 

10,3

областной бюджет

12,5

13,0

24,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

16,5

 

16,5

25

Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления

Всего, тыс.руб

-

-

-

3,0

6,0

-

15,3

-

 

 

местный бюджет

-

-

-

0,3

2,0

-

5,5

-

-

 

районный бюджет

-

-

-

2,7

4,0

 

9,8

 

 

 

областной бюджет

-

-

-

3,0

6,0

-

15,3

-

 

 

26

Задача 2 Подпрограммы 1

27

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1

Пенсионное обеспечение

Всего, тыс.руб

-

129,2

129,2

129,2

129,2

129,2

144,8

200,0

137,0

 

137,0

местный бюджет

-

129,2

129,2

129,2

129,2

129,2

144,8

200,0

137,0

 

137,0

28

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»"

Всего, тыс.руб

-

129,2

129,2

129,2

129,2

129,2

144,8

200,0

137,0

137,0

местный бюджет

-

129,2

129,2

129,2

129,2

129,2

144,8

200,0

137,0

137,0

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Дрязгинский сельсовет

Всего, тыс.руб

-

129,2

129,2

129,2

129,2

129,2

144,8

200,0

137,0

137,0

местный бюджет

-

129,2

129,2

129,2

129,2

129,2

144,8

200,0

137,0

137,0

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб

1959,8

2411,8

2602,0

2657,4

3017,2

3299,7

8910,0

3151,0

2994,6

     2892,6

местный бюджет

1926,3

2387,10

2559,8

2647,0

3003,1

3289,1

5496,6

3140,7

2984,3

  

2882,3

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

33,5

24,7

42,2

10,4

14,1

10,6

3413,4

10,3

10,3

 

10,3

31

Подпрограмма 2 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах

32

Задача 1 Подпрограммы 2 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

33

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

2

3

4

3

1

0,6

 

3

 

 

34

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы 2

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

1314,6

1308,1

1260,3

1439,8

1613,0

2335,5

208,7

208,8

 

 

местный бюджет

1314,6

1308,1

1260,3

1439,8

1613,0

2335,5

208,7

208,8

 

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  областной бюджет

1314,6

1308,1

1260,3

1439,8

1613,0

2335,5

208,7

208,8

 

 

35

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

1314,6

1308,1

1260,3

1439,8

1613,0

2335,5

208,7

208,8

 

 

районный бюджет

1314,6

1308,1

1260,3

1439,8

1613,0

2335,5

208,7

208,8

 

 

36

Задача 2 Подпрограммы 2 – Обеспечение жителей качественной инфракструктурой и услугами благоустройства

37

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

38

Показатель 2  задачи 3 Подпрограммы 2

Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

ед.

8

9

10

12

12

12

12

12

12

15

39

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 2

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

41

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 2

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

674,4

561,1

766,7

806,4

592,1

1307,8

1815,7

970,0

970,0

960,0

местный бюджет

674,4

561,1

766,7

806,4

592,1

1307,8

1815,7

970,0

970,0

960,0

  областной  бюджет

-

153,4

 

 

 

 

 

 

-

 

42

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

674,4

561,1

766,7

806,4

592,1

1307,8

1815,7

620,0

620,0

620,0

местный бюджет

674,4

561,1

766,7

806,4

592,1

1307,8

1815,7

620,0

620,0

620,0

  областной бюджет

-

153,4

-

 

 

 

 

-

-

 

районный  бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Основное мероприятие

«Обустройство зоны отдыха по ул. Центральная ж.д.ст. Дрязги Усманского района»

 

Всего,тыс.руб

 

 

 

 

 

 

 

4089,6

2766,6

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

409,0

101,9

 

Внебюджетные средства

 

 

 

 

 

 

 

409,0

728,1

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

-

1839,8

 

Областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

3271,6

96,8

 

44

Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Всего,тыс.руб

 

 

 

 

212,6

356,9

406,4

350,0

350,0

340,0

местный бюджет

 

 

 

 

212,6

356,9

406,4

350,0

350,

340,0

45

Капитальный ремонт улицы

 

Всего, тыс.руб.

-

-

-

2228,1

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

-

-

-

24,5

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

-

-

-

2203,6

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

-

-

-

2228,1

 

 

 

 

 

 

46

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

1989,0

2022,6

2027,0

4474,3

2417,7

4000,3

2430,8

5268,4

3736,6

960,0

местный бюджет

674,4

561,1

766,7

830,8

804,7

1664,8

2430,8

1379,0

1071,9

960,0

  районный  бюджет

1314,6

1308,1

1260,3

1439,8

1613,0

2335,5

-

208,8

 

 

Внебюджетные средства

 

 

 

 

 

 

 

409,0

728,1

 

Федаральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

-

1839,8

 

областной  бюджет

-

153,4

-

2203,6

-

 

 

3271,6

96,8

 

47

 

Подпрограмма 3. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".

 

48

Задача 1 Подпрограммы 3 -  Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых  мероприятиях

49

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

290

300

310

360

380

300

310

 

 

 

50

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3

Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа

ед.

310

325

340

350

400

325

340

350

350

350

51

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении  Дрязгинский  сельсовет

Всего, тыс.руб

3070,4

2277,8

2483,1

4210,8

4077,6

4257,3

4116,1

4576,0

3033,2

3085,1

местный бюджет

2007,50

1990,9

2140,9

3239,8

3675,6

3840,8

3520,2

4079,9

3033,2

3085,1

  районный  бюджет

253,0

283,2

332,2

365,4

402,0

416,5

458,1

496,1

 

 

областной бюджет

809,9

 

 

605,6

 

 

137,8

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

253,0

283,2

332,2

365,4

402,0

416,5

458,1

496,1

 

 

местный бюджет

253,0

283,2

332,2

365,4

402,0

416,5

458,1

496,1

 

 

  районный  бюджет

253,0

283,2

332,2

365,4

402,0

416,5

458,1

496,1

 

 

53

Материально-техническое оснащение учреждений культуры

Всего, тыс.руб

 

 

 

672,9

 

 

145,1

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

67,3

 

 

7,3

 

 

 

  областной  бюджет

 

 

 

605,6

 

 

137,8

 

 

 

54

Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего

Тыс.руб

1805,0

1990,9

2140,9

3 172,5

3675,6

3840,8

3509,9

4074,9

3028,2

3080,1

Местный бюджет

1805,0

1990,9

2140,9

3 172,5

3675,6

3840,8

3509,9

4074,9

3028,2

3080,1

55

Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части материально-технического оснащения учреждений культуры за счет средств областного бюджета

Всего, тыс.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  областной  бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Задача 2 Подпрограммы 3 – Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях

57

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3

Количество проведенных спортивных мероприятий

              ед.

30

32

32

35

40

40

40

40

40

40

58

Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 3

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Дрязгинский сельсовет"

Всего, тыс.руб

9,7

3,8

10,0

1,0

6,5

4,0

3,0

5,0

5,0

5,0

местный бюджет

 

 

9,7

3,8

10,0

1,0

6,5

4,0

3,0

5,0

5,0

5,0

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Дрязгинский  сельсовет»

 

Всего, тыс.руб

9,7

3,8

10,0

1,0

6,5

4,0

3,0

5,0

5,0

5,0

местный бюджет

 

9,7

3,8

10,0

1,0

6,5

4,0

3,0

5,0

5,0

5,0

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Задача 3 Подпрограммы 3- Улучшение материально технической базы бюджетных учреждений

 

61

Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 3

Капитальный ремонт помещений зданий

администрации поселения, Досугового центра

 

Всего, тыс.руб

1012,40

-

-

-

12564,6

-

-

-

-

 

местный бюджет

 

202,5

-

-

-

628,2

-

-

-

 

 

областной бюджет

 

809,9

 

 

 

11936,4

 

 

 

 

 

62

Замена оконных блоков, ремонт мягкой

кровли в здании МБУК Досугового центра

 

Всего, тыс.руб

1012,40

-

-

-

 

-

-

-

 

 

местный бюджет

 

202,5

-

-

 

-

-

-

-

-

 

областной бюджет

 

809,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

3080,10

2277,9

2483,1

4211,8

16648,7

4257,3

4116,1

4576,0

3033,2

местный бюджет

Х

2017,20

1994,7

2150,9

3240,8

4310,3

3840,8

3520,2

4079,9

3033,2

районный  бюджет

Х

253,0

283,2

332,2

  365,4

402,0

416,5

458,1

496,1

 

областной бюджет

Х

809,9

 

 

605,6

11936,4

 

137,8

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Подпрограмма 4 « Проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет

65

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

Площадь отремонтированных жилых домов

 

            кв.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Основное мероприятие  задачи 1 Подпрограммы 4

"Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда"

Всего, тыс.руб

24,9

21,4

25,0

11,8

9,2

14,9

-

-

-

 

местный бюджет

24,9

21,4

25,0

11,8

9,2

14,9

-

-

-

 

67

Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения

Всего, тыс.руб

24,9

21,4

25,0

11,8

9,2

14,9

-

-

-

 

местный бюджет

24,9

21,4

25,0

11,8

9,2

14,9

-

-

-

 

68

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

24,9

21, 4

25,0

11,8

9,2

14,9

-

-

-

-

местный бюджет

24,9

21,4

25,0

11,8

9,2

14,9

-

-

-

-

69

Подпрограмма 5 "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения

Дрязгинский сельсовет"

70

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5

Доля разработки основного документа градостроительного зонирования

%

80

85

90

90

90

90

90

90

90

 

71

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5

«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет»

Всего, тыс.руб

120,0

149,7

75,0

8,0

-

-

-

-

 

-

местный бюджет

 

12,0

22,4

75,0

8,0

-

-

-

-

 

-

областной бюджет

108,0

127,3

 

 

 

-

 

 

 

 

72

Реализация направления расходов основного мероприятия«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения  Дрязгинский  сельсовет»

Всего, тыс.руб

120,0

149,7

75,0

8,0

-

-

-

-

 

-

местный бюджет

12,0

22,4

75,0

8,0

-

-

-

-

 

-

областной бюджет

108,0

127,3

 

 

 

-

 

 

 

 

73

Итого по Подпрограмме 5

Всего, тыс.руб

120,0

149,7

75,0

8,0

-

-

-

-

 

-

местный бюджет

12,0

22,4

75,0

8,0

 

 

-

-

 

-

областной бюджет

108,0

127,3

 

 

 

-

 

 

 

 

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Подпрограмма 6 «Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет»

75

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Дрязгинский сельсовет

Тыс.руб

 

 

 

1240,7

1692,70

 

 

 

 

 

76

Основное мероприятие задачи2 Подпрограммы6 «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»

 Всего, тыс.руб

 

 

 

0,01

0,27

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

0,01

0,27

 

 

 

 

 

районный  бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»

Всего, тыс.руб

 

 

 

0,01

0,27

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

0,01

0,27

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Итого по подпрограмме 6

Всего, тыс.руб

 

 

 

0,01

0,27

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

0,01

0,27

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

 

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ

Всего, тыс.руб

7173,8

6883,4

7212,1

11363,3

22093,1

11567,9

15471,9

12995,5

6997,8

6937,7

местный бюджет

4654,8

4986,7

5577,4

6738,4

8127,5

8805,3

11462,6

8599,7

6987,5

6927,4

 районный  бюджет

1567,6

1591,3

1592,5

1805,2

2015,0

2752,0

458,1

704,9

 

 

областной бюджет

951,4

305,4

42,2

2819,6

11950,5

10,6

3551,2

3281,9

10,3

10,3

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

1839,8

 

 Внебюджетные средства

 

 

 

 

 

 

 

409,0

728,1

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной Программы

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава сельского поселения Павлова Н.Е..

 

Задачи Подпрограммы

1.Повышение качества муниципального управления

 

Показатели задач Подпрограммы

Показатель1 задачи 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел

Показатель 2 задачи 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 33896,1 тыс. руб., из них:

2016 год – 1959,8 тыс. руб.;

2017 год – 2411,8 тыс. руб.;

2018 год – 2602,0 тыс. руб.;

2019 год – 2657,4 тыс. руб.;

2020 год – 3017,2 тыс. руб.

2021 год – 3299,7 тыс. руб.;

2022 год – 8910,0 тыс. руб.;

2023 год – 3151,0 тыс. руб.;

2024 год – 2994,6 тыс. руб.

2025 год – 2892,6 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем и рисков в указанной сфере

Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 0 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 6 974,7 тыс. руб.

           Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

            Основными рисками   реализации Подпрограммы являются:

             - уменьшение сбора собственных доходов;

             - недофинансирование мероприятий программы.

 

              К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

              Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества  муниципального  управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

 

              Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.

 

Показателями задачи являются:

              1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.

               2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

         4.Основное мероприятие  Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет"

 

   5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

           Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:

               всего  - 33896,1 тыс. руб.,  в том числе:

за счет средств местного бюджета – 30316,3 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета - 0 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 3579,8 тыс. руб.

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной программы

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава сельского поселения Павлова Н.Е.

Задачи Подпрограммы

1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

Показатель 1 задачи 2

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

Показатель 2 задачи 2

 Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.;

Показатель 3 задачи 2

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

Показатель 4 задачи 2

 Количество ликвидированных несанкционированных свалок,  ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 29326,7 тыс. руб., из них:

2016 год – 1 989,0 тыс. руб.;

2017 год – 2 022,6 тыс. руб.;

2018 год – 2 027,0 тыс. руб.;

2019 год – 4 474,3 тыс. руб.;

2020 год – 2417,7 тыс. руб.

2021 год – 4000,3 тыс. руб.;

2022 год – 2430,8 тыс. руб.;

2023 год – 5268,4 тыс. руб.;

2024 год – 3736,6 тыс. руб.

2025 год – 960,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

довести:

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 85,0 %;

- долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %;

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

              В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений  поселения электроэнергией составляет 60%, имеется 120 ламп уличного освещения, в том числе  на ж.д.ст.Дрязги- 86 , в  с.  Московка –30, в  д.Чернечки- 4_. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет   6 км.

 

   Основными  проблемами являются:

                 - обеспечено централизованным водоснабжением всего  233 домовладения или  25 %;

            -   доля  дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет  70 %

                - отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

 

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного  бюджета.

К мерам минимизации влияния риска  относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

  1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
  2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
  3. Организация обустройства мест досуга населения, реализация проекта отобранных на конкурсной основе предложенных территориальным общественным самоуправлением.

 

             Показателями  задач являются:

          1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

          2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

           3.Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.;

           4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

           5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок,  ед.

 

     1.   Сроки и этапы реализации Подпрограммы

            Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

2.Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие  задачи 1  – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2.Основное мероприятие  задачи 2  – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

 

3.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

          Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 29326,7 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 11144,2 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 5725,4 тыс. руб.

             за счет средств районного  бюджета– 9480,2 тыс. руб.

              за счет средств федерального бюджета-1839,8 тыс. руб.

             за счет внебюджетных средств-1137,1 тыс.руб.

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 муниципальной программы

"Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет

в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава сельского поселения Павлова Н.Е.

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых  мероприятиях.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях.

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд, ед

Показатель  2 задачи 1

Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий, ед

Показатель 1 задачи 2

Количество проведенных  спортивных мероприятий, ед

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы  всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 47769,3 тыс. руб., из них:

2016 год – 3080,1 тыс. руб.;

2017 год – 2277,9 тыс. руб.;

2018 год – 2483,1 тыс. руб.;

2019 год – 4211,8 тыс. руб.;

2020 год – 16648,7 тыс. руб.

2021 год – 4257,3 тыс. руб.;

2022 год – 4116,1 тыс. руб.;

2023 год – 4576,0 тыс. руб.;

2024 год – 3033,2 тыс. руб.

2025 год – 3085,1 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

довести:

- долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 35 %;

- долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 40 %;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд  – до 100 ед

 

 

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в  условиях    демократического государства, именно культура берет на себя  задачу  сохранения  духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры на ж.д.ст.Дрязги, в котором осуществляется показ цифрового кино;  2 библиотеки ((ж.д.ст.Дрязги, с.Московка)).

              Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии  и повышении работоспособности человека отводится в сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.

               Основными проблемами развития социальной сферы являются:

                - отсутствие  объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с.Московка , где проживает 301 чел;

                - недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;

                - низкая вовлеченность  инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения  показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

  1. 2.      Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.

 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;

2.Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий, ед.;

3.Количество проведенных  спортивных мероприятий, ед.

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

                                 4.Основные мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие  задачи 1 -  "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Дрязгинский сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Дрязгинский сельсовет".

 

                                   

 

 

   5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

               Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг.

предположительно составит всего 47769,3 тыс.руб., в том числе:

        за счет средств местного бюджета – 32336,0 тыс.руб.

          за счет средств районного  бюджета– 2753,5 тыс. руб.

                      за счет средств областного бюджета – 12679,8 тыс. руб.

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 муниципальной Программы

"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет

в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава сельского поселения Павлова Н.Е.

 

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 117,8 тыс. руб., из них:

2016 год – 24,9 тыс. руб.;

2017 год – 21,4 тыс. руб.;

2018 год – 25,0 тыс. руб.;

2019 год – 11,8 тыс. руб.;

2020 год – 9,2 тыс. руб.

2021 год – 10,6 тыс. руб.;

2022 год – 14,9 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.

2025 год - 0,0 тыс. руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

 

 

 

 

 

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

 

Всего на территории сельского поселения имеется 13 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проведение  капитального ремонта в многоквартирных домах сельского поселения Дрязгинский сельсовет  требуется на общей площади 5760,3 тыс. кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.

Основной проблемой является - высокий процент  изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций  многоквартирных жилых домов.

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения  показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения  задачи - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

                   Показателем  задачи является  площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.

 

          3.Сроки и этапы реализации подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

                                    4.Основное мероприятие  задачи Подпрограммы –

 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".

 

                         5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования основных мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 117,8 тыс.руб., в том числе:

        за счет средств местного бюджета – 117,8 тыс.руб.

                      за счет средств областного бюджета –0,0 тыс. руб.

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 5 муниципальной Программы

«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2024 годах»

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава сельского поселения Павлова Н.Е.

Задачи Подпрограммы

1.Разработка основного документа градостроительного зонирования  сельского поселения с соблюдением градостроительных и технических регламентов

(выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон).

Показатели задач Подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования  Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –  352,7 тыс. руб., из них:

2016 год – 120,0 тыс. руб.;

2017 год – 149,7 тыс. руб.;

2018 год – 75,0 тыс. руб.;

2019 год – 8,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Результатом реализации Подпрограммы является рациональное использование территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                   Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью своевременной разработки градостроительной документации, что является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и интересов физических и юридических лиц. Разработка правил землепользования и застройки территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет, основываясь на установленном законодательством Российской Федерации перечне зон и видов разрешенного использования с учетом документов территориального планирования, фактического использования территории, местных нормативов градостроительного проектирования иных документов, позволит:

- установить для каждой выделенной территориальной зоны оптимальный перечень видов разрешенного использования;

-  установить требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

 

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

             1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

              2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

                         2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Разработка основного документа градостроительного зонирования  сельского поселения Дрязгинский сельсовет с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон)

Показатель задачи  - Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;

 

                  3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

                         4. Основное мероприятие  Подпрограммы – «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет».

 

                   5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

             Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего   - 352,7  тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –  117,4 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета – 235,3 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 6 муниципальной программы

"Управление муниципальным долгом  сельского поселения

Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава сельского поселения Павлова Н.Е.

Задачи Подпрограммы

1. Совершенствование бюджетного процесса.

2. Эффективное управление муниципальным долгом

Показатели задач Подпрограммы

Показатель 1 задачи 1 Темпы роста поступлений   налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Дрязгинский сельсовет.

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 7 Невысокая доля расходов на обслуживание муниципального долга.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования  Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0,28 тыс. руб., из них:

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,01 тыс. руб.;

2020 год – 0,27 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

Увеличение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Дрязгинский сельсовет без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, за отчетный год не превысит 0,0003 %

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

1.         Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

     Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения  показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.         Задачи, показатели задач Подпрограммы

В соответствии с долгосрочными приоритетами данной политики в сфере управления муниципальным долгом определены  цели и задачи муниципальной программы. Основной целью муниципальной программы  является обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения.

В качестве показателей (индикаторов) для достижения цели программы целесообразно взять следующие показатели: - ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов бюджета  сельского поселения ;

-доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения (без учета межбюджетных трансфертов)

 

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

  Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

4.Основные мероприятия Подпрограммы:

Решение основных задач и достижение ее целей.

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 г.г.                                                                  

предположительно составит всего 0,28 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного  бюджета – 0,28 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова
Надежда Евгеньевна

глава администрации

Биография